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'''Porque é especifico?'''<br />Removido Vários campos da Consulta/cadastro, além da modificação do layout da tela para melhor visualização. | '''Porque é especifico?'''<br />Removido Vários campos da Consulta/cadastro, além da modificação do layout da tela para melhor visualização. | ||
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*Removido campos não utilizados; | *Removido campos não utilizados; | ||
− | Aba outras informações: | + | *Aba outras informações: |
− | CAMPO: RAMO DE ATIVIDADE, FORMA DE COBRANÇA PREFERENCIAL,CNAE,GRUPO DE EMPRESA,COMISSÃO DOP VENDEDOR,DESCONTO NO PEDIDO DE VENDA,FRETE POR CONTA | + | **CAMPO: RAMO DE ATIVIDADE, FORMA DE COBRANÇA PREFERENCIAL,CNAE,GRUPO DE EMPRESA,COMISSÃO DOP VENDEDOR,DESCONTO NO PEDIDO DE VENDA,FRETE POR CONTA |
− | Aba Consulta: | + | *Aba Consulta: |
− | CAMPO: G DE CLIENTES,RAMO ATIVIDADE,NEGATIVAÇÃO,CADASTRO,CONTRIB.ICMS,APROVADO NO SITE,DATA CADASTRO | + | **CAMPO: G DE CLIENTES,RAMO ATIVIDADE,NEGATIVAÇÃO,CADASTRO,CONTRIB.ICMS,APROVADO NO SITE,DATA CADASTRO |
− | Aba principal: | + | *Aba principal: |
− | CAMPO:DOC ESTRANGEIRO,EMAIL ALT | + | **CAMPO:DOC ESTRANGEIRO,EMAIL ALT |
− | Aba endereço de faturamento: | + | *Aba endereço de faturamento: |
− | CAMPO:FONE OUTRO. | + | **CAMPO:FONE OUTRO. |
− | Aba outros documentos. | + | *Aba outros documentos. |
− | Aba movimentação financeira. | + | *Aba movimentação financeira. |
− | Aba anotações diversas | + | *Aba anotações diversas |
*Alteração do layout da tela. | *Alteração do layout da tela. | ||
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+ | Contas a Receber > Fechamento Mensal > Convênio | ||
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+ | '''Porque é especifico?'''<br />Realiza um procedimento de agrupamento de contas que gera um lote (utilizado apenas por essa empresa). | ||
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+ | '''Regra de Negócio:''' | ||
+ | *Na aba fechamento é selecionado um cliente e ao clicar em gerar, pesquisa as parcelas que não estejam fechadas (contas a receber) e que o pedido esteja BAIXADO, e gera um “Lote” dessas contas (consultado na aba Consulta). | ||
+ | Obs: | ||
+ | Para a tela de Pessoa Jurídica, o Cliente marcado na conta, deve ser Jurídico e ser o mesmo do pedido. | ||
+ | Para a tela de Convenio, o cliente marcado na conta NÃO deve ser o mesmo do pedido. | ||
+ | Para gerar o convenio deve-se entrar no cadastro do cliente pelo PDV , Aba Emprego, indicar o convenio e utilizar o conveniado na venda. | ||
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+ | *Ao clicar no botão de baixa, carrega a tela de baixa com o valor das contas do lote, ao efetuar a baixa, será baixado todas as contas do mesmo. | ||
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+ | '''Especificações referentes:'''<br />00004 – Baixa. | ||
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+ | '''Caminho:'''<br />Contas a Receber > Baixa Simples/Detalhada | ||
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+ | '''Porque é especifico?'''<br />Adicionado filtro na consulta que pesquisa um campo especifico da empresa. | ||
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+ | '''Regra de Negócio:''' | ||
+ | *Adicionado Filtro: “Nro. Fechamento”. | ||
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+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
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+ | '''Especificações referentes:'''<br />00003 – Fechamento. | ||
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+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifMov_CtaReceberBaixaSimples, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhada, uTSel_ContaParcelaBaixar. | ||
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+ | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | ||
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+ | =Contas a Receber: Baixa Detalhada= | ||
+ | *'''Sistema:''' Futura Server | ||
+ | *'''Versão:''' Trunk | ||
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+ | '''Caminho:'''<br />Relatórios > Contas a Receber > Geral | ||
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+ | Relatórios > Contas a Pagar > Geral | ||
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+ | '''Porque é especifico?'''<br />Nada especificado. | ||
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+ | '''Regra de Negócio:''' | ||
+ | Relatórios foram especificados, mas não possuem modificações. | ||
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+ | '''Impactos:'''<br />Nenhum. | ||
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+ | '''Especificações referentes:'''<br />Nenhum. | ||
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+ | '''Unit(s) Específica(s):'''<br />mDMRel_ContasAbertas | ||
'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. | '''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum. |
Edição atual tal como às 08h45min de 11 de outubro de 2016
Índice
Cadastro: Clientes
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente
Porque é especifico?
Removido Vários campos da Consulta/cadastro, além da modificação do layout da tela para melhor visualização.
Regra de Negócio:
- Removido campos não utilizados;
- Aba outras informações:
- CAMPO: RAMO DE ATIVIDADE, FORMA DE COBRANÇA PREFERENCIAL,CNAE,GRUPO DE EMPRESA,COMISSÃO DOP VENDEDOR,DESCONTO NO PEDIDO DE VENDA,FRETE POR CONTA
- Aba Consulta:
- CAMPO: G DE CLIENTES,RAMO ATIVIDADE,NEGATIVAÇÃO,CADASTRO,CONTRIB.ICMS,APROVADO NO SITE,DATA CADASTRO
- Aba principal:
- CAMPO:DOC ESTRANGEIRO,EMAIL ALT
- Aba endereço de faturamento:
- CAMPO:FONE OUTRO.
- Aba outros documentos.
- Aba movimentação financeira.
- Aba anotações diversas
- Alteração do layout da tela.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente, uTCad_Cadastro.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Cadastro: Clientes
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2016.06.06
Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente
Porque é especifico?
Possui campos que foram removidos e campos adicionais...
Regra de Negócio:
- Adicionado campo: “Fiscal” no cadastro.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente, uTCad_Cadastro.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Contas a Receber : Fechamento Mensal, Pessoa Jurídica
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2016.06.06
Caminho:
Contas a Receber > Fechamento Mensal > Pessoa Jurídica
< br/>
Contas a Receber > Fechamento Mensal > Convênio
Porque é especifico?
Realiza um procedimento de agrupamento de contas que gera um lote (utilizado apenas por essa empresa).
Regra de Negócio:
- Na aba fechamento é selecionado um cliente e ao clicar em gerar, pesquisa as parcelas que não estejam fechadas (contas a receber) e que o pedido esteja BAIXADO, e gera um “Lote” dessas contas (consultado na aba Consulta).
Obs: Para a tela de Pessoa Jurídica, o Cliente marcado na conta, deve ser Jurídico e ser o mesmo do pedido. Para a tela de Convenio, o cliente marcado na conta NÃO deve ser o mesmo do pedido. Para gerar o convenio deve-se entrar no cadastro do cliente pelo PDV , Aba Emprego, indicar o convenio e utilizar o conveniado na venda.
- Ao clicar no botão de baixa, carrega a tela de baixa com o valor das contas do lote, ao efetuar a baixa, será baixado todas as contas do mesmo.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
00004 – Baixa.
Unit(s) Específica(s):
ifOtr_FechamentoFaturaJuridica, ifOtr_FechamentoConvenio, uTOtr_AgrupaConta.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Contas a Receber: Baixa Detalhada
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Contas a Receber > Baixa Simples/Detalhada
Porque é especifico?
Adicionado filtro na consulta que pesquisa um campo especifico da empresa.
Regra de Negócio:
- Adicionado Filtro: “Nro. Fechamento”.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
00003 – Fechamento.
Unit(s) Específica(s):
ifMov_CtaReceberBaixaSimples, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhada, uTSel_ContaParcelaBaixar.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Contas a Receber: Baixa Detalhada
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Relatórios > Contas a Receber > Geral
Relatórios > Contas a Pagar > Geral
Porque é especifico?
Nada especificado.
Regra de Negócio: Relatórios foram especificados, mas não possuem modificações.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
mDMRel_ContasAbertas
Detalhes Técnicos:
Nenhum.