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*Na aba “Confirmação” foi adicionada uma tabela na parte inferior da tela, que mostra as Contas (parcelas) em aberto relacionadas ao cliente/fornecedor da conta atual.  
 
*Na aba “Confirmação” foi adicionada uma tabela na parte inferior da tela, que mostra as Contas (parcelas) em aberto relacionadas ao cliente/fornecedor da conta atual.  
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*Ao consultar registros nessas telas, os mesmos são "acumulados", por exemplo: se pesquisar as contas do cliente 1, e em seguida as contas do cliente 2, irá mostrar a conta de ambos os clientes. Para limpar a pesquisa, é necessário clicar no botão "limpar".
 
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*Ao baixar o pedido de forma TOTAL, apenas muda seu status para Baixado (não gera contas);
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*Ao baixar o pedido de forma Parcial, transforma o pedido em 2, gerando um novo pedido com a quantidade parcial(baixado), e o restante deixa no primeiro pedido (aberto).
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Obs: No número do pedido é adicionado um Prefixo, sendo que o principal sempre será A, e pra cada baixa parcial, irá incrementar uma letra (B, C, D...) exemplo: (A123, B123).
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'''Por que é especifico?'''<br />Devido à empresa não gerar contas a partir de pedidos nem de notas fiscais, ela utiliza essa tela para gerar as contas.
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*Pesquisa as notas fiscais impressas, e gera contas referentes a ela.
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Obs: Gera duas contas: Conta de Sufixo “-A”, possui o valor do total da nota.
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Conta de Sufixo “-X’, o valor se calcula a partir da formula:
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*Devido a especificação da tela foram deixados apenas os seguintes filtros:
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"Empresa", "Fornecedor", "Grupo/Subgrupo", "Tabela Preço", "Marca", "Produto Descrição", "Saldo", "Ordem", "Retroativo Referente ao dia", "Somente Produtos Ativos" e "Somente com Estoque Negativo"
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*Nas impressões:
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**Tipo Estoque Financeiro – Removido campos “NCM” e “Estoque Mínimo”. Alterado para imprimir o relatório com a folha “em pé“.
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**Tipo Estoque Atual Total Caixa – Removido campos “Emb/Peças” e “Unidade”. Adicionado campo “Total Caixa”.
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=Relatório: Nota Fiscal por Pedido=
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'''Caminho:'''<br /> Relatórios > Fiscal > Nota Fiscal por Pedido
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'''Por que é especifico?'''<br />Relatório especifico da empresa.
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'''Regra de Negócio:'''<br />
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*Gera um relatório dos pedidos que possuem nota fiscal com status diferente de Aguardando.
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Obs: Os campos “Total Produto”, “Total Pedido” e “Total Pedido (U$)” são os valores do pedido, porém multiplicado por 2.
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'''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifRel_NotaFiscalPedido, mDMRel_NotaFiscalPedido
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'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.
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=Relatório: Movimentação por Tipo de pedido=
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*'''Sistema:''' Futura Server
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'''Caminho:'''<br /> Relatórios > Estoque > Movimentação por Tp. de Pedido.
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'''Por que é especifico?'''<br />Relatório especifico da empresa.
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'''Regra de Negócio:'''<br />
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*Gera relatórios de movimentação (vendas/compras/ajuste...) por tipo de pedido.
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*Alterações nas impressões:
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**Analítico: Removido campo “Forma Pagamento”.
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**Analítico Modelo 2: Campo destinatário mostra a “Razão social” e “Fantasia”.
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'''Impactos:'''<br />Nenhum.
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'''Especificações referentes:'''<br />Nenhuma.
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'''Unit(s) Específica(s):'''<br />mDMRel_TipoPedidoMovimento.
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'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.
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=Relatório: Contas a Receber =
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*'''Sistema:''' Futura Server
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*'''Versão:''' TRUNK
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'''Caminho:'''<br /> Relatórios >Relatórios > Contas a Receber > Geral
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'''Por que é especifico?'''<br />Retirado campos não utilizados do relatório que eles utilizam.
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'''Regra de Negócio:'''<br />
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*Gera relatórios de contas a receber.
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*Alterações nas impressões:
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**Tipo “Aberto” e Agrupamento “Clientes”: Removido campos: “Grupo Empresa” e “Total Crédito”.
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**Tipo “Extrato” e qualquer Agrupamento: Adicionado totalizadores por vendedor.
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**Tipo “Liquidadas” e qualquer Agrupamento: removido campo “histórico” e o relatório passou a ser impresso “em pé”.
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'''Impactos:'''<br />Nenhum.
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'''Especificações referentes:'''<br />Nenhuma.
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'''Unit(s) Específica(s):'''<br />mDMRel_ContasAbertas, mDMRel_ContasExtrato, mDMRel_ContasLiquidadas.
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'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.
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=Relatório:Pedidos Faturados Com Pagamento =
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*'''Sistema:''' Futura Server
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*'''Versão:''' TRUNK
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'''Caminho:'''<br /> Relatórios > Faturamento > Pedidos Faturados Com Pagamento
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'''Por que é especifico?'''<br />Adicionado novos campos e efetua alguns cálculos baseados em uma formula especifica.
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'''Regra de Negócio:'''<br />
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*Gera relatórios de contas a receber.
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*Alterações nas impressões:
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**Adicionado campos: “TEF” e “Troca Dev” e mesclado os tipos “Cartão Crédito/Débito” para o campo “Cartão”.
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**Somatória dos campos:
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- T. Liquido = (Total Produto * 2) + Valor ST
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- Saldo = (Total Produto * 2) + Valor ST - Valor Pago da Conta
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'''Impactos:'''<br />Nenhum.
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'''Especificações referentes:'''<br />Nenhuma.
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'''Unit(s) Específica(s):'''<br />mDMRel_ContasPagamento.
  
 
'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.
 
'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.

Edição atual tal como às 11h07min de 30 de março de 2017

Baixa detalhada : Contas a Receber/Pagar

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho:
Contas a pagar > Baixa Detalhada
Contas a Receber > Baixa Detalhada

Por que é especifico?
Solicitação especifica da empresa.

Regra de Negócio:

  • Na aba “Confirmação” foi adicionada uma tabela na parte inferior da tela, que mostra as Contas (parcelas) em aberto relacionadas ao cliente/fornecedor da conta atual.
  • Ao consultar registros nessas telas, os mesmos são "acumulados", por exemplo: se pesquisar as contas do cliente 1, e em seguida as contas do cliente 2, irá mostrar a conta de ambos os clientes. Para limpar a pesquisa, é necessário clicar no botão "limpar".

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhum.

Unit(s) Específica(s):
ifMov_CtaPagarBaixaDetalhada,ifMov_CtaReceberBaixaDetalhada.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.

Venda : Pedido de Venda

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho:
Venda > Pedido

Por que é especifico?
Não gera contas.

Regra de Negócio:

  • Ao baixar o pedido de forma TOTAL, apenas muda seu status para Baixado (não gera contas);
  • Ao baixar o pedido de forma Parcial, transforma o pedido em 2, gerando um novo pedido com a quantidade parcial(baixado), e o restante deixa no primeiro pedido (aberto).

Obs: No número do pedido é adicionado um Prefixo, sendo que o principal sempre será A, e pra cada baixa parcial, irá incrementar uma letra (B, C, D...) exemplo: (A123, B123). Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
00004 – Geração de Contas.

Unit(s) Específica(s):
ifMov_VendaPedido.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.


Contas a Receber: Geração por Notas

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho:
Contas a Receber > Geração por Notas

Por que é especifico?
Devido à empresa não gerar contas a partir de pedidos nem de notas fiscais, ela utiliza essa tela para gerar as contas.

Regra de Negócio:

  • Pesquisa as notas fiscais impressas, e gera contas referentes a ela.

Obs: Gera duas contas: Conta de Sufixo “-A”, possui o valor do total da nota. Conta de Sufixo “-X’, o valor se calcula a partir da formula:

                            (Total do Produto * 2) - (Valor Total da Nota - Valor Total ST).

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
00004 – Geração de Contas.

Unit(s) Específica(s):
ifSel_NotaFiscalConta, uTSel_NotaFiscalConta.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.

Relatórios: Estoque > Saldo

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho:
Relatórios > Estoque > Saldo

Por que é especifico?
Removido “Tipos” e Filtros de relatórios que não são usados.

Regra de Negócio:

  • Devido a especificação da tela foram deixados apenas os seguintes filtros:

"Empresa", "Fornecedor", "Grupo/Subgrupo", "Tabela Preço", "Marca", "Produto Descrição", "Saldo", "Ordem", "Retroativo Referente ao dia", "Somente Produtos Ativos" e "Somente com Estoque Negativo"

  • Nas impressões:
    • Tipo Estoque Financeiro – Removido campos “NCM” e “Estoque Mínimo”. Alterado para imprimir o relatório com a folha “em pé“.
    • Tipo Estoque Atual Total Caixa – Removido campos “Emb/Peças” e “Unidade”. Adicionado campo “Total Caixa”.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
00004 – Geração de Contas.

Unit(s) Específica(s):
ifRel_EstoqueSaldo, mDMRel_EstoqueSaldo.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.


Relatório: Nota Fiscal por Pedido

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho:
Relatórios > Fiscal > Nota Fiscal por Pedido

Por que é especifico?
Relatório especifico da empresa.

Regra de Negócio:

  • Gera um relatório dos pedidos que possuem nota fiscal com status diferente de Aguardando.

Obs: Os campos “Total Produto”, “Total Pedido” e “Total Pedido (U$)” são os valores do pedido, porém multiplicado por 2.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhuma.

Unit(s) Específica(s):
ifRel_NotaFiscalPedido, mDMRel_NotaFiscalPedido

Detalhes Técnicos:
Nenhum.


Relatório: Movimentação por Tipo de pedido

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho:
Relatórios > Estoque > Movimentação por Tp. de Pedido.

Por que é especifico?
Relatório especifico da empresa.

Regra de Negócio:

  • Gera relatórios de movimentação (vendas/compras/ajuste...) por tipo de pedido.
  • Alterações nas impressões:
    • Analítico: Removido campo “Forma Pagamento”.
    • Analítico Modelo 2: Campo destinatário mostra a “Razão social” e “Fantasia”.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhuma.

Unit(s) Específica(s):
mDMRel_TipoPedidoMovimento.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.


Relatório: Contas a Receber

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho:
Relatórios >Relatórios > Contas a Receber > Geral

Por que é especifico?
Retirado campos não utilizados do relatório que eles utilizam.

Regra de Negócio:

  • Gera relatórios de contas a receber.
  • Alterações nas impressões:
    • Tipo “Aberto” e Agrupamento “Clientes”: Removido campos: “Grupo Empresa” e “Total Crédito”.
    • Tipo “Extrato” e qualquer Agrupamento: Adicionado totalizadores por vendedor.
    • Tipo “Liquidadas” e qualquer Agrupamento: removido campo “histórico” e o relatório passou a ser impresso “em pé”.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhuma.

Unit(s) Específica(s):
mDMRel_ContasAbertas, mDMRel_ContasExtrato, mDMRel_ContasLiquidadas.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.


Relatório:Pedidos Faturados Com Pagamento

  • Sistema: Futura Server
  • Versão: TRUNK

Caminho:
Relatórios > Faturamento > Pedidos Faturados Com Pagamento

Por que é especifico?
Adicionado novos campos e efetua alguns cálculos baseados em uma formula especifica.

Regra de Negócio:

  • Gera relatórios de contas a receber.
  • Alterações nas impressões:
    • Adicionado campos: “TEF” e “Troca Dev” e mesclado os tipos “Cartão Crédito/Débito” para o campo “Cartão”.
    • Somatória dos campos:
- T. Liquido = (Total Produto * 2) + Valor ST
- Saldo = (Total Produto * 2) + Valor ST - Valor Pago da Conta

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhuma.

Unit(s) Específica(s):
mDMRel_ContasPagamento.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.